Modificar cheques enviados a la Caja de Valores

  Cheques, echeq, Operaciones

Cuando se generaron los archivos para enviar a la caja pero queremos modificar la información de los mismos, debemos seguir los siguientes pasos:

El estado “Pendiente de Entrega a CVSA” es el estado 31. Tenemos que cambiar el estado al 32 “Entregado a la caja”

Lo hacemos desde Cambio Masivo de Cheques.

Pendiente a entregado a la caja

Pendiente a entregado a la caja

Luego desde Carga Masiva de Códigos y tasas, seleccionar los cheques que se quieran modificar, para pasarlos al estado “Ingresado”. Con la tecla shift se pueden seleccionar todos los cheques de una sola vez.

Carga Masiva de Códigos y tasas

Carga Masiva de Códigos y tasas

Hacer click con el botón derecho del mouse o mouse pad.

Seleccionar Cambiar Estado a Presentado/Ingresado y confirmar el cambio en el siguiente mensaje.

Con el socio seleccionado, desde el menú Operaciones / Cheques y Pagarés. Realizar los cambios necesarios en cada cheque y luego cambiar el estado del cheque a “Aval Autorizado”.

Cambio a Aval Autorizado

Desde Procesos Interactivos /  Generar Registros

Seleccionar los cheques para generar el registro del envio a la Caja de Valores y presionar el botón “¨Procesar”.

Seleccionar el botón “Ver Registros”. Seleccionar los cheques para enviar a la caja. Presionar el botón “Generar Registros”.

Ver Registros

Buscar los archivos para enviar a la caja.

Dentro de la carpeta donde está instalado SGRPlus, buscar una carpeta que se llama “Caja de Valores”. Ordenar por fecha para encontrar los últimos creados. El programa crea un PDF y 2 txt para cada socio. 

Enviar estos archivos a la Caja de Valores.

 

 

 

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